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教育教学

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大吴教育中心校2016年1-1部门基本预算公开内容 发表时间:2016-06-12 浏览次数:3477

附件1

部门预算公开基本格式和内容

一、部门概况

(一)主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策,拟订大吴教育中心校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施;指导协调各学校的教育、教学体制改革。

2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导小教育、幼儿教育 ,全面实施素质教育;督促小学教育及幼儿园各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

3、指导各校的依法治校、安全、综合治理、档案 、计划生育工作。

4、统筹管理各学校体育、卫生与艺术教育工作。

5、指导、协调各学校后勤保障、 勤工俭学、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作;指导、管理各校教育信息统计、分析和发布; 

6、承办上级交办的其他事项。

(二)2016年度部门主要工作任务及目标。

1、工作任务

(1)、继续推进校舍安全工程。 

(2)、规范教学管理,深入推进“学讲”课堂,改进教学方式,建立教学质量考核奖惩制度,提高全镇教学质量,力争教学质量再上新台阶。

(3)、加强教师队伍建设,积极为广大教师搭建发展平台,促进教师专业成长,大力培养青年老师,形成一批优秀的骨干教师队伍。开展以老带新活动,促进新分配老师专业成长。培养老师达到中高教师的要求。

(4)、坚持内涵发展,积极开展特色创建、社团活动、艺术教育工作,部分学校开展新教育实验工作,全力推进素质教育,促进学生全面发展。全镇重点开展手工制作,书法教育,读书活动,阳光体育锻炼,珠心算等活动,各校园力争一校一品,特色鲜明;开展丰富多彩的社团教育活动,艺术教育活动,师生读书活动等,弘扬校园文化,打造完美班级。

(5)、深化德育工作,积极推进家校共育,培养学生良好的学习、生活习惯,促进学生和谐、健康发展;弘扬优良师德,塑造爱岗敬业的师表形象,做一个学生满意、人民满意的优秀教师。

(6)、认真学习贯彻中央八项禁令和中心校的十条规定,严格按规定的有关要求处理学校的工作,规范学校的收费工作以及公用经费的使用。规范学校的食堂帐务管理。认真完成教辅资料的订阅工作,并使用好教辅。

2、学校目标

以不断深化学校管理体制改革,积极推进"学讲计划",以运用电化教学提高课堂效率为手段,巩固在我镇在区教育局考核中的第一地位 。

(三)部门机构设置和所属单位情况。

      我单位下设8所小学,9所公办幼儿园,2所民办幼儿园,教师408名 。

(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2016年学校的部门预算收支编制,全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,全力服务于我镇教育教学工作的需要,依据徐州市贾汪区预算编制文件,按照科学化、精细化的管理要求,不断提高预算编制的规范性和准确性。

2016年以零为基点编制部门项目支出预算,具体做法是:结合学校各部门职能和专项工作任务,根据事业需要、客观实际情况,对学校的预算项目逐一分析,按照效益原则,分清轻重缓急和实际需求,从而确定预算支出项目和资金规模。

二、2016年度部门预算表

具体公开表样附后。各表说明如下。

(一)2016部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1.收入预算

(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、缴入国库的非税收入。

(3)财政专户管理资金:纳入财政专户管理的资金。

(4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2.支出预算

(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出填列。

①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出:包括编入部门预算的项目支出安排数。

(二)大吴教育中心校收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

(三)大吴教育中心校支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

(四)大吴教育中心校财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

(五)大吴教育中心校财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(六)大吴教育中心校财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(七)大吴教育中心校政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(八)大吴教育中心校一般公共预算收支预算总表说明

本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。

(九)大吴教育中心校一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《**部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(十)大吴教育中心校一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《**部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(十一)大吴教育中心校一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在上级财政部门有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

(十二)大吴教育中心校一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

三、2016年度部门预算安排情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

三、2016年度部门预算安排情况说明

大吴镇教育中心校2016年度收支预算总额为6835.01万元。

一、 收入预算说明

2016年度大吴镇教育中心校收入预算总计6835.01元,全部为公共财政拨款(补助)资金。

二、 支出预算说明

 2016年度大吴镇教育中心校支出预算总计6835.01万元。

按功能分类:

(一)、(205)教育支出6835.01万元

 1、(2050202)小学教育支出6719.28万元,用于学校日常公用经费支出。

2、(2050201)学前教育支出115.73万元,用于学前人员工资、日常公用经费支出。

按经济分类:

工资福利支出6723.46万元,对个人和家庭的补助支出11.25万元,商品和服务支出100.3万元。

三、“三公”经费、培训费支出预算

2016年我单位未安排三公经费支出预算。

2016年我校无因公出国(境)计划。

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